发挥内审监督 规避财务风险 省地税局对四市(区)地税局完成年度内部财务审计

21.06.2017  15:03

  日前,省地税局督察内审处按照《甘肃省地方税务局系统内部财务审计办法(试行)》规定和《全国税务系统督查审计规范(1.0版)》程序,完成了对天水市、酒泉市、定西市和兰州新区4个市(区)地税局内部财务审计工作。
  此次审计,除全面审计了4个市(区)地税局外,还延审了下属的6个县区地税局2014年1月至2016年12月期间财务收支情况。按照审计实施方案确定的审计内容和重点,以国家财经法规、法令和省局制定的财务管理制度为依据,通过查看会计凭证、账簿、会议记录和内控制度等资料,主要对财务管理内控制度建设、预算编制及执行、决算编制、财务收支、专项资金使用情况、固定资产管理、政府采购执行、基本建设等方面进行了审计。在全面审计的同时,侧重于对“三公经费”支出、津补贴发放和“双联”资金使用等进行了重点审计。审计中共发现问题32个,针对性的提出了相对应的审计意见和6条审计建议,要求被审计单位举一反三,认真加以整改,于审计报告下发后60日内上报整改情况报告。
  省地税局相关处室负责人表示,将继续加大审计力度,突出问题导向,充分发挥内部审计查错纠弊、防范风险的职能作用,强化审计监督,维护财经纪律。

(特约记者      崔伟栋      通讯员      葛俊溪)

 

 

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