审计监督处学习贯彻白文晖同志要求 完善工作机制强化监督职能

01.06.2016  11:42

  5月30日,审计监督处组织全体人员认真学习贯彻白文晖厅长要求,结合工作实际,对今后如何抓好审计整改,发挥内部审计作用,依法履行审计监督职责提出要求。

  一要切实加大审计整改监督力度。加强与纪委、监察、组织、财政等部门以及厅内各处室的沟通协调,建立审计整改协调配合机制,注重信息共享、分工负责、各司其职、分类督办,形成审计整改监督合力,确保审计整改工作取得实效;加大对审计整改不落实或落实不力单位的处理、处罚力度,从而促进被审计单位加强整改;增强审计整改工作的透明度,用审计情况通报、审计公告等形式公开审计整改结果,用社会舆论监督的力量来督促被审计单位加强整改。

  二要加强内部审计监督作用。积极履行指导监督职责,加强对内部审计工作的管理和监督,结合实际制定省内部审计师协会脱钩实施方案;助力政府审计“全覆盖”。进一步加强对内部审计力量的统筹整合,通过内部审计自查、抽借内部审计人员参与政府审计等方式,充分发挥内部审计基础防线作用,构建以国家审计为主导、内部审计和社会审计为重要组成部分,既有分工又有合作的“三位一体”审计监督大格局;开展监督检查、评先选优等活动,树立优秀典型,促进交流学习;加强业务指导和培训,通过对内审人员进行分类指导,提高内部审计人员的水平。

  三要加强学习。结合“两学一做”学习教育,自觉加强学习能力、执行能力和创新能力建设。读原著、学原文、悟原理,切实增强政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识,提升处室人员的理论素养、业务水平和发现问题、分析问题、解决问题的能力,通过学习实践,提高工作质量和效率,提升履职尽责能力。

供稿:审计监督处 孙千惠