省审计厅召开2013年度财政财务收支内部审计进点会

09.07.2014  20:42

  为强化审计机关规范管理,严格执行财经法规,确保审计工作健康运行,按照《甘肃省审计厅行政工作规则》和省审计厅党组要求,近日,省审计厅抽调审计人员组成审计组,对厅机关2013年度财政财务收支情况进行了内部审计。

  7月4日,厅党组成员、纪检组长王建设主持召开了内部审计进点会,会议宣读了审计通知书,介绍了审计的目标、范围和重点。

  

  王建设组长指出,开展内部审计的出发点和落脚点是不断促进审计机关自我完善、自我改进、自我提高、自我发展,确保各项审计工作规范运行,少出问题或不出问题,进一步夯实审计机关“正人先正己、打铁还需自身硬”的基础,切实提高审计的执行力和公信力,有效推进全省经济社会健康持续发展。

  王建设组长强调,开展内部审计要以严肃、认真、负责的态度,以高标准、高质量的要求,紧紧围绕“六个重点”开展审计:一是重点关注“三公经费”的支出情况;二是重点关注审计纪律“八不准”规定经费支出情况;三是重点关注审计专项经费支出情况;四是重点关注执行政府采购规定情况;五是重点关注投入“双联”经费支出情况;六是重点关注贯彻执行中央八项规定和省委“双十条”规定情况。

  王建设组长要求,审计组要认真履职尽责,严格管理,严格要求,严格纪律,做到“五个严格”:一是严格履行职责,恪尽职守,做到认真审计;二是严格审计标准,审深审透审细,做到严格审计;三是严格职业道德,遵守职业准则,做到依纪依法审计;四是严格遵守廉政纪律,认真执行审计纪律“八不准”规定,做到廉洁审计;五是严格遵守保密纪律,严格保密规定,做到严密审计。

  王建设组长要求,凡内部审计涉及到的相关处室,要加强协调、联系、沟通,做到“四个保证”:一是涉及的处室要大力支持、紧密配合,保证审计顺利进行;二是提供的相关资料包括电子资料,保证准确完整无误;三是审计组人员要及时到位,保证按规定时间完成审计任务;四是要做好审计组织协调和审计结果报告。

  

供稿:监察室 孙娟