今年内部审计工作扎实有效

09.09.2015  12:43

  今年以来,省地税局督察内审处紧紧围绕“三个第一”工作思路和“21112”工作重点,认真履行职责,着力加强对全系统财经法律、法规、财务制度贯彻执行情况和领导干部经济责任履行情况开展审计监督,积极服务税收中心工作,取得了显著成效。
  按照省局党组的安排和年度审计工作计划,配合领导干部调整工作,该处规范开展了对4个市州局主要领导干部经济责任审计和1个市州局内部财务审计工作。在实际工作中,全面制定审计工作方案,确保内审工作的质效;注重与相关业务部门的协作配合,建立联动机制;努力做到查准查实,确保审计工作中存在的问题和不足整改落实到位。审计共查出问题28个,提出整改意见28条,审计建议1条。
  审计工作的深入开展,对全系统领导干部履行职能情况和被审计单位财务管理情况进行了实事求是、客观公正的总体评价和监督管理,同时,对内审中发现的问题,及时要求被审计单位积极整改,充分发挥督察内审“免疫系统”作用,较好地完成了各项工作目标和任务。
 

(特约记者 梁文元 通讯员 董海利)