甘肃省属企业积极采纳审计建议 不断完善规章制度

28.02.2015  20:40

  近年来,省审计厅对白银有色集团股份有限公司、酒泉钢铁(集团)有限责任公司、金川集团股份有限公司等18户省属国有及国有控股企业分别实施了领导人员经济责任审计、投资项目审计及资产、负债、损益情况审计。审计查出企业损益不实、投资决策失误、违规担保、资产管理不规范等问题的同时,提出加强企业项目和资金管理、完善重大投资决策事项、积极调整产业结构等50多条审计建议。

  省政府及相关部门对审计提出的各项完善规章制度的审计建议高度重视,深入分析问题产生的原因,健全完善相关制度,督促企业认真整改。省国资委在充分调研征求相关部门意见的基础上,研究制订了加强企业战略规划、项目管理、财务预算管理等18项制度规定。一是出台了《关于省属国有工业企业调整产业结构转型升级发展的意见》、《进一步深化国资国企改革促进省属企业发展实施方案》等企业战略规划;二是出台了《关于进一步深化省属企业公司制股份制改革的意见》、《省直部门管理企业改制脱钩工作实施方案》等实施意见;三是出台了《省属企业国有资产损失责任追究暂行办法》、《省级经营性国有资产监督管理暂行办法》等资产管理办法;四是出台了《省属企业投资项目后评价工作实施办法》、《省属企业投资监督管理暂行办法》等投资管理规定;五是出台了《省属企业财务预算管理暂行办法》、《省属企业加强资金管理及责任追究暂行办法》等规范性文件。通过审计监督,督促省属企业健全完善制度,充分发挥审计的建设性作用和免疫系统功能,切实做到“审计一个单位,整改一个单位,规范一个行业”目的。

供稿:企业处  陈卫