金塔县审计局多措并举加强内部审计工作

31.08.2016  01:05

  近年来,金塔县审计局坚持以加强管理为中心,以防范风险为重点,采取多项措施,推动内部审计健康发展。

  突出内部审计工作重点--紧紧围绕政策制度、法律法规、行规行约的贯彻执行情况,业务经营指标及各项业务活动的真实性、合规合法性、风险性,内控机制执行情况、主要负责人任期内的经营管理行为及其经营管理业务情况,业务主管部门自律监管职责履行情况等监督重点开展内部审计工作,拓展内部审计工作深度,加强内部审计工作力度。

  创新内部审计工作方法--围绕业务经营中心,开展计算机审计和绩效审计,使审计覆盖面得到有效扩大,对电子数据进行全面分析,降低审计成本,提高工作质量和效率,增强审计监督的针对性和威慑力。

  加强内审人员教育培训--围绕提高内审人员的创新能力和专业技术能力,增强培训的实用性和时效性,确保从业人员具备过硬的业务能力,学有所用、学以致用,推动提高内部审计工作质量,充分发挥内部审计的作用。

  健全内部审计工作制度--围绕进一步推进惩防体系建设,加强党风廉政建设和反腐败工作,增强内审人员的敏锐性和判断力,保证国家法律法规和各项方针政策的贯彻实施,发挥内部审计“免疫系统“功能,推进内部审计工作扎实开展。

供稿:金塔县审计局 邓存海